目录
一、龙泉市邮政业安全中心概况
(一)主要职能
(二)龙泉市邮政业安全中心机构设置情况
二、2025年龙泉市邮政业安全中心预算安排情况说明
(一)关于龙泉市邮政业安全中心2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于龙泉市邮政业安全中心2025年收入预算情况说明
(三)关于龙泉市邮政业安全中心2025年支出预算情况说明
(四)关于龙泉市邮政业安全中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于龙泉市邮政业安全中心2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于龙泉市邮政业安全中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市邮政业安全中心预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
1.负责邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护。
2.负责邮政业安全教育、培训、宣传等工作。
3.承担邮政行业安全管理有关的监测、预警、实时监
控、应急处置等具体工作。
4.承担邮政业消费者申诉处理工作。
5.配合做好重点时期、重点地区、重点部位通信安全
的特殊保障和安全生产监督检查的实施工作。
6.配合做好禁毒、反恐、扫黄打非等专项检查工作的
技术支持及相关部门联合监管有关服务保障工作。
7.完成龙泉邮政管理局交办的其他任务。
(二)龙泉市邮政业安全中心机构设置情况
从预算单位构成看,龙泉市邮政业安全中心部门预算包括:龙泉市邮政业安全中心本级预算。
二、2025年龙泉市邮政业安全中心预算安排情况说明
(一)关于龙泉市邮政业按照中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,龙泉市邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。龙泉市邮政业安全中心2025年收支总预算285.35万元。
(二)关于龙泉市邮政业安全中心2025年收入预算情况说明
龙泉市邮政业安全中心2025年收入预算285.35万元,比上年执行数增加141.98万元,增长99%,主要是本单位行业监管费、人员经费较此前均有所增加。
其中:一般公共预算拨款收入268.17万元,占94%;上年结转结余17.18万元,占6%。
(三)关于龙泉市邮政业安全中心2025年支出预算情况说明
龙泉市邮政业按照中心2025年支出预算285.35万元,比上年执行数增加141.98万元,增长99%,主要是本单位行业监管费、人员经费较此前均有所增加。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出8.73万元、卫生健康支出5.57万元、交通运输支出261.76万元、住房保障支出9.29万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出99.37万元,占34.82%;日常公用支出6.86万元,占2.4%;项目支出179.12万元,占62.78%。
(四)关于龙泉市邮政业安全中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市邮政业安全中心2025年财政拨款收支总预算285.35万元。收入包括:一般公共预算收入268.17万元、上年结转结余17.18万元;支出包括:社会保障和就业支出8.73万元、卫生健康支出5.57万元、交通运输支出261.76万元、住房保障支出9.29万元。
(五)关于龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算拨款285.35万元,比上年执行数增加141.98万元,增长99%,主要是本单位承接快递进村“共富驿站”丽水市政府民生实事项目,我市建设任务数为80个,已向财政申请项目资金保障,落实2023年至2025年期间驿站运行维护所需年度经费,每个驿站的运维经费按500元/月计算,一年运维经费为48万元;为深入实施“基本公共服务均等化行动计划”,确保村民均等、便利、安全地享有邮政普遍服务,我市共建设141个村邮站,2025年项目运营经费共计94.89万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业(类)支出8.73万元,占3.06%;卫生健康(类)支出5.57万元,占1.95%;交通运输(类)支出261.76万元,占91.73%;住房保障(类)支出9.29万元,占3.26%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.82万元,主要用于本级单位人员养老保险缴纳支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.91万元,主要用于本级单位人员职业年金缴纳支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.36万元,主要用于本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.20万元,主要用于本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
(5)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)261.76万元,主要用于龙泉市邮政业安全中心事业人员工资、津补贴、奖金等基本支出和龙泉市邮政业务支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.29万元,主要用于本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)关于龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算基本支出106.23万元,其中:
人员支出99.37万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
日常公用支出6.86万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(七)关于龙泉市邮政业安全中心2025年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市邮政业安全中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。
(八)国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市邮政业安全中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于龙泉市邮政业安全中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市邮政业安全中心2025年“三公”经费预算数为0.8万元,比上年预算数增加0.1万元,增长14.3%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,同上年预算数持平,年度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.8万元。主要用于接待上级单位和其他相关单位来龙调研考察或检查指导等支出,比上年预算数增加0.1万元,增长14.3%,主要原因是随着邮政业迅猛发展,部门人员以及业务量不断增加,上级来访检查以及县市交流学习越来越密切,故费用有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,同上年预算数持平。其中,公务用车运行维护费支出0万元,同上年预算数持平;公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),同上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位为事业单位,无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市邮政业安全中心政府采购预算总额4.06万元,其中:政府采购货物预算2.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.15万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,龙泉市邮政业安全中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市邮政业安全中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计2个一级项目,涉及资金179.12万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“项目支出绩效表”。
5.其他事项说明。
公开说明数据来源于附件套表,若明细之和与合计数有尾差,系套表金额单位转换四舍五入造成,不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映其他用于邮政业方面的支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。
四、部门预算表(详见附件)