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关于龙泉市2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告

索引号:002656046/2022-50598 生成时间:2022-02-24 09:18:28 发布机构:龙泉市 点击数:
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一、2021年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

(二)政府性基金预算执行情况

(三)国有资本经营预算执行情况

(四)社会保险基金预算执行情况

(五)经批准举借政府债务情况

二、2021年预算执行效果

三、2022年预算草案

(一)2022年财政经济形势

(二)财政预算编制指导思想

(三)2022年一般公共预算草案

(四)2022年政府性基金预算草案

(五)2022年国有资本经营预算草案

(六)2022年社会保险基金预算草案

四、2022年预算执行措施

五、附件

2022年2月13日在龙泉市第十七届人民代表大会

第四次会议上全体会议通过

龙泉市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将2021年全市预算执行情况及2022年预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是具有特殊重要意义的一年,面对百年变局和世纪疫情的叠加冲击,面对建党百年、“十四五”开局、共同富裕建设的新形势,全市上下在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕市十六届人大五次会议确定的目标任务,高扬“丽水之干”奋斗旗帜,凝聚“龙泉复兴”行动伟力,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立“财为政服务”理念,扎实做好生财、聚财、用财、理财各项工作,以积极的财政政策提质增效、更可持续的要求,全力稳增长、促发展、保民生,全市财政预算执行情况总体良好,为与全省同步基本实现现代化和共同富裕提供了坚实的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2021年,全市一般公共预算收入10.47亿元,完成年初预算10.00亿元的104.7%,比上年增长14.1%(以下简称“增长、下降”)。其中:税收收入8.62亿元,完成年初预算8.20亿元的105.1%,增长15.4%。非税收入1.85亿元,完成年初预算1.8亿元的102.7%,增长8.3%。加上转移性收入49.95亿元(其中:预计省市转移支付收入27.6亿元,税收返还收入1.20亿元,地方政府一般债务转贷收入5亿元,调入预算稳定调节基金0.30亿元,调入资金11.5亿元,使用结转资金4.35亿元),收入合计60.42亿元。

2.支出预算执行情况

2021年,全市一般公共预算支出52.15亿元,完成年度调整预算52.00亿元的100.3%,增长3.1%,剔除地方政府新增一般债券等一次性因素,可比增长5.6%,加上转移性支出8.27亿元(上解支出2.80亿元,援助其他地区支出0.09亿元,安排预算稳定调节基金0.46亿元,结转下年4.92亿元),支出合计60.42亿元。

收支相抵,预计2021年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

(1)主要科目收入情况。增值税3.48亿元,完成预算3.79亿元的92%,增长92.9%;企业所得税1.21亿元,完成预算1.02亿元的118.4%,增长19.9%;个人所得税0.33亿元,完成预算0.45亿元的72.6%,下降23.1%,主要是由于建筑业征收个人所得税退库,实行全员明细申报,相关税款延缓至2022年入库;契税及耕占税1.22亿元,完成预算1.24亿元的98%,增长1.5%;非税收入1.85亿元,完成预算1.8亿元的102.7%,增长8.3%。

(2)重点支出执行情况。教育支出7.95亿元,完成预算7.99亿元的99.5%,下降3.1%,剔除债券因素,增长1.0%;文化旅游体育与传媒支出1.55亿元,完成预算1.44亿元的107.8%,增长7.8%;科学技术支出1.22亿元,完成预算1.07亿元的113.6%,增长15.3%;社会保障和就业支出7.53亿元,完成预算7.02亿元的107.4%,增长18.8%;卫生健康支出5.73亿元,完成预算5.64亿元的101.6%,增长3.4%;农林水支出8.10亿元,完成预算8.44亿元的96%,下降1.2%,主要是由于2021年大搬快聚项目支出改为国企融资,剔除该因素,可比增长2.7%。2021年全市民生支出38.9亿元,占一般公共预算支出的比重达75%。

由于2021年省与市(县)的财力结算还有一个过程,全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年,全市政府性基金收入39.97亿元,完成年度调整预算35.35亿元的113.1%,增长32.2%。加上转移性收入3.54亿元(其中:预计省转移支付收入0.40亿元、地方政府专项债务转贷收入3亿元,上年结转0.14亿元),收入合计43.51亿元。

全市政府性基金支出27.95亿元,完成年度调整预算29.34亿元的95.3%,下降16.3%,剔除地方政府新增专项债券一次性因素,可比增长4.7%。加上转移性支出15.56亿元(其中:调出资金9.74亿元,结转下年5.82亿元),支出合计43.51亿元。

收支相抵,全市当年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2021年,全市国有资本经营预算收入238万元,国有资本经营预算支出238万元,均完成年度预算205万元的116.1%,下降27%,主要是上年清理以前年度广告经营收入一次性入库提高基数,且受疫情影响国有企业利润有所下降。

收支相抵,全市当年国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2021年,全市社会保险基金收入11.00亿元,完成年度预算10.72亿元的102.6%,增长4.5%。社会保险基金支出10.66亿元,完成年度预算10.53亿元的101.2%,增长18.4%。

收支相抵,社会保险基金当年结余0.34亿元。

(五)经批准举借政府债务情况

2021年,经省财政厅核定,市人大常委会批准,我市地方政府性债务限额86.96亿元(2020年债务限额78.96亿元,加上2021年新增债务限额8亿元),发行地方政府新增债券8亿元。截至2021年底,全市地方政府债务余额为86.95亿元,其中:一般债务53.33亿元,占61.3%;专项债务33.62亿元,占38.7%。预计债务率为106.5%,低于警戒线(120%)13.5个百分点。

二、2021年预算执行效果

(一)抓收入优结构,财政运行稳中有进。

财税收入再上新阶。坚持“大财政”理念谋收入,建立财政稳运行工作专班,财政、税务、自然资源、国资等部门凝心聚力,多点突破,打开齐抓共管的组织收入新局面,形成地方财政收入“高开稳走、稳中有进”的积极态势。一般公共预算收入首次突破10亿元,税收收入增幅达15.4%,增幅全年保持丽水各县(市、区)前三位。政府性基金收入39.97亿元,增长32.2%,夯实财政平稳运行根基。

向上争资再蓄动能。结合“匠心铸城、实干复兴”跨越追赶活动载体,优化争资工作考核办法,凝聚力量打响争资“攻坚战”,全年共向上争取竞争性转移支付资金12.21亿元。重点争取大气污染防治、水污染防治资金6800万元、中央重点生态保护修复治理资金7675万元、农村综合改革集成试点三年6000万元、省级巩固拓展扶贫成果专项资金4657万元等,争取新增政府债券8亿元,为乡村振兴、大花园建设、城市建设等领域提供财力保障。

厉行节约再加力度。贯彻落实中央、省、市决策部署,严格落实党政机关厉行节约、坚持过紧日子等系列要求,从严从紧编制部门预算,坚决压缩一般性支出。预算安排中,除市委市政府的重点工作支出、民生类刚性支出、上级要求的重点考核支出、政策兑现类支出外,原则上不予新增项目支出,新增项目资金不允许用于非刚性、非重点支出。一般性支出按不低于10%的幅度压减,全年压减支出1130万元,“三公”经费支出下降14%。

(二)保重点促发展,服务大局积极有为。

扶企助企善作善成。应享尽享减税降费政策,切实降低实体经济企业成本,全年实现减税降费3.37亿元。应兑尽兑惠企产业政策,全年兑现生态工业、剑瓷业、金融业、建筑业、电子商务等产业扶持及惠企资金2.85亿元。综合运用政府采购政策,量身定制采购政策“工具”,中小微企业政府采购份额达80%以上。全力推进直达资金落地,建立直达资金督导和考核机制,全年成功获取中央直达资金及省级惠企利民资金6.04亿元,支出进度位列丽水各县(市、区)前列。

保障重点有力有为。紧扣龙泉复兴“1369”战略行动,整合财力14.8亿元保障战略性政府投资项目。加快核心区块建设,支出3.83亿元,支持未来社区·水南区块、百山祖国家公园主入口建设等重点区块。落实交通先行战略,支出2.51亿元,保障322国道(53省道)安仁至西街段改建、322国道八都至上垟段改建工程、村沈线公路(梧桐口至武溪)提升改造等重点项目。助力城市品质提升,支出3.6亿元,支持西街历史文化街区、留槎洲水环境综合整治工程、老旧小区改造等项目。守护生态环境安全,支出1.35亿元,支持开展土地整治生态修复、梅溪河流综合治理、塔石污水处理厂总氮处理工程等项目。

服务发展高质高效。国企市场化改革翻开新篇章,五大国有企业核心公司挂牌成立,完成融资授信61.4亿元。大力支持科技创新,安排科技开发与应用专项4200万元,支持重点科研项目建设、扶持科技创新平台、兑现科技政策等科技事业。大力支持招才引才,安排人才发展专项资金1500万元,深入实施人才引领工程。优化产业基金运作,加快推动优质项目投资落地,设立三个子基金,投资项目8个,完成投资9500万元,带动社会总投资5.89亿元,撬动社会资本6.21倍。破解融资担保难题,成立丽水市政策性融资担保有限公司龙泉分公司,累计承保项目252个,融资担保金额2.84亿元,助力小微企业和“三农”高质量发展。

(三)惠民生增福祉,民生保障扎实有力。

教育文化更提品质。教育支出7.95亿元,重点支持智能“阳光厨房”全覆盖、师生同菜同质同价全覆盖、公办学校委托管理、“名校+”合作办学等教育事业,全力保障五中、四中、二中(二期)、体育场工程等教育工程。文化传媒与体育支出1.55亿元,统筹安排5400万元设立文旅专项资金,积极支持诗路文化带、大窑龙泉窑国家考古遗址公园、“千年海丝·梦幻青瓷体验馆”、红色革命旧址、世界青瓷大会、“天下龙泉”大型实景演出等文旅事业。大力推动剑瓷文化守正创新,持续推进城乡公共文化服务体系一体化建设。

乡村振兴更富活力。农林水支出8.1亿元,积极推动美丽城镇建设、“大搬快聚、富民安居”工程、农村环境整治等农村事业,落实9254万元开展“万人万元”扶贫车间等帮扶项目,加快壮大乡村产业,加力推进富民强村。健全涉农资金分配制度,搭建统筹整合平台,累计统筹整合涉农资金4.5亿元,推进农业数字化转型升级,重点支持实施食用菌产业振兴、茶叶全产业链培育等产业项目,推动农业产业转型升级,重点扶持粮食、蔬菜、食用菌、茶叶、中蜂、山茶油、笋竹等农业特色产业。深入开展一事一议财政奖补工作,获评“浙江省一事一议财政奖补工作成绩突出县”。继续开展基层政策性农业信贷担保服务创新试点,完成政银担业务8892万元,对粮食、蔬菜、食用菌等农村新业态产业进行重点扶持。

社保医疗更添温度。社会保障和就业支出7.53亿元,出台积极的稳企稳就业政策,加大稳岗补贴、技能提升补贴等政策力度。全力保障城乡居民最低生活保障、困难残疾人两项补贴等政策,保障21.2万人参保城乡医疗保险的财政补助,不断完善社会救助体系。卫生健康支出5.73亿元,全力落实全民免费接种政策,保障新型冠状肺炎疫情防控,推进公共卫生综合服务中心、公共卫生应急救治中心、国家卫生城市复审、健康龙泉建设等卫生项目。

(四)强创新提管理,财政改革稳妥有序。

财政体制迭代升级。充分总结上轮财政体制运行经验,合理划分收支范围,进一步优化激励奖补模式,出台新一轮乡镇(街道)、经济开发区财政体制,注重财源激励,引导乡镇、开发区充分挖掘财源潜力,激发生财理财积极性。印发《关于进一步深化预算绩效管理改革的实施意见》,着力构建以绩效管理促进资源优化配置,提高财政资源配置效率和资金使用效益的机制。对2020年执行率低、绩效评价结果差的52个项目,予以削减或取消2021年预算安排。全年开展单位绩效自评项目663个,抽评部门预算项目67个,重点评价项目12个。

数字财政加速集成。按照“多跨集成、制度重塑、数字赋能”总原则,构建“整体智治、协同高效”的管理机制,以数字化改革为总抓手,推进集编制、执行、核算、分析为一体的预算管理一体化系统建设。积极建设集涉农项目申报、验收、资金拨付、监督等于一体的“龙财通”多跨场景应用,得到上级部门大力肯定,并将我市列入全省金融财政支持农业数字化改革试点,纳入“152”体系浙里基层公权力大数据监督应用跑道。大力推进“龙智汇”出行公务出差报销全流程系统开发建设,推行公务人员出行线上审批、酒店预约、补贴报销等一站式办理,实现公务差旅全过程线上审批。

风险防控扎实推进。坚持底线思维,增强忧患意识。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,强化“三保”预算执行动态监控和库款保障,坚决守牢“三保”底线。全面实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。建立基金预警机制,通过调入政府性基金、国有资本经营收入、社保风险金等途径,有效防范化解社保基金风险。出台《龙泉市关于进一步强化和规范乡镇财政管理的实施意见》,构建“4+1”乡镇财政管理体系,协同乡镇(街道)加快培植财源,规范资金监管,提高资金绩效,防范资金安全风险。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在诸多不容忽视的困难和问题:财政收入增收基础不稳与支出刚性增强的矛盾依然突出;部分绩效不高的专项资金政策仍在执行,与“科学、精准、绩效”的全面实施预算绩效管理要求还有差距;探索建立变革型财政组织、实施整体智治工程的研究和实践不够,财政管理规范化、精细化、创新化、数字化水平仍有待提高。对此,我们将高度重视,力争通过加力组织收入、加压过紧日子、加快建设现代财政制度等一系列扎实有效的举措予以破解。

三、2022年预算草案

(一)2022年财政经济形势

2022年,是新一届政府履职的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。新的一年,财政经济形势预计延续稳定恢复态势,共同富裕示范区建设、国家支持浙西南革命老区振兴发展、省委“一县一策”支持山区26县跨越式高质量发展等多重政策有望带来更多资金争取空间,国有企业、税收征管、预算管理多重改革有利于持续激发运行活力,财政可持续运行的态势没有改变。但是,财政预算依然处在“紧平衡”的常态中,收入增收难与支出刚性强等矛盾依然突出,财政经济形势将更加复杂。收入方面,我市工业经济体量偏小,提能升级难以一蹴而就,加上减税降费政策效应,地方财政收入短期内难以扭转税收体量小的现状,土地性收入依旧是地方财力的关键来源,受到土地资源、房市调控政策、耕地占补指标调剂政策的多重影响,收入存在较大不确定性、不稳定性,存在大幅下滑的风险,地方财政收入增收难度很大。支出方面,倾力打造“剑瓷之都、品质龙泉”的征程中,需要保障的大事要事新事多,综合交通、城市建设、产业平台、国家公园等基建项目资金需求大;地方财政对三保、社保基金的兜底压力加速集聚,防疫、教育、医疗、三农等领域的刚性支出需求增长较快,隐性债务化解攻坚期与专项债务偿还期双向叠加,支出需求陡增。总体来看,预算平衡形势十分严峻,财政改革任务将更加艰巨。

(二)财政预算编制指导思想

根据2022年财税经济形势,结合我市经济社会发展目标、市委市政府工作部署及财税改革总体要求,2022年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央、省委、丽水市委经济工作会议、市委第十五次党代会精神,全面落实上级和市委、市政府决策部署,坚持稳字当头,稳中求进,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,高扬“丽水之干”行动奋斗旗帜,聚焦“生态立市、工业强市、文旅兴市”发展战略和龙泉复兴“1369”战略行动,增强重大战略任务财力保障,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,服务“六稳”“六保”工作大局。坚持党政机关过紧日子,厉行勤俭节约,严肃财经纪律,防范系统性风险,加快构建现代财政体制,加快建设“全面复兴剑瓷之都、奋力打造品质龙泉”贡献财政力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(三)2022年一般公共预算草案

1.收入预算

根据我市经济社会发展及2022年GDP增长预期情况,2022年,全市一般公共预算收入预期11.51亿元,增长10%。其中:税收收入9.8亿元,增长13.7%;非税收入1.71亿元,下降7.3%。加上转移性收入47.60亿元(其中:预计省市转移支付收入27.83亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.65亿元、使用结转资金4.92亿元、调入资金13亿元),收入合计59.11亿元。

2.支出预算

拟安排2022年一般公共预算支出51.71亿元,比上年调整后执行数(按《预算法》规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)增长9.7%。其中重点支出安排情况:农林水支出8.34亿元,增长3.0%;教育支出8.01亿元,增长8.9%;科学技术支出1.40亿元,增长15.3%;文化旅游体育与传媒支出1.58亿元,增长1.9%;社会保障和就业7.87亿元,增长4.4%;卫生健康支出6.35亿元,增长10.8%。加上转移性支出7.4亿元(其中:上解支出2.90亿元、援助其他地区支出0.09亿元、结转下年4.41亿元),支出合计59.11亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(四)2022年政府性基金预算草案

2022年,全市政府性基金预算收入预期33.6亿元,下降16.1%。加上转移性收入6.20亿元(其中:预计省转移支付收入0.41亿元、上年结转5.82亿元),收入合计39.8亿元。

政府性基金预算支出26.8亿元,比上年调整后执行数增长7%。加上转移性支出13亿元(调出资金13亿元),支出合计39.8亿元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(五)2022年国有资本经营预算草案

2022年,全市国有资本经营预算收入预期223万元,国有资本经营预算支出223万元,均下降6.3%,主要是上年广告经营超额分红收入一次性因素影响。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(六)2022年社会保险基金预算草案

2022年,全市社会保险基金预算收入预期5.77亿元,可比增长0.3%;社会保险基金预算支出5.83亿元,可比增长6.5%。收支规模缩减,主要是医疗保险基金丽水市级统筹,由丽水市本级统一编制。收支相抵,当年全市社会保险基金预算收支赤字0.06亿元,通过滚存结余弥补。

四、2022年预算执行措施

2022年,面对新形势、新挑战、新要求,预算执行工作将紧紧围绕“财为政服务”的理念,准确识变、科学应变、主动求变,通过系统构建四项体系蓄势赋能,促进财政资金流与“共同富裕”“品质龙泉”等愿景相互交融,全面提升财政工作服务大局的能力。

(一)以预算平衡为核心,构建收支高质量稳运行体系。一是优化税源培植。推动实施做大产业扩大税源行动计划,促进产业结构调整优化,培育涵养优质税源,增强可持续发展后劲。严格落实更加积极的财政税收政策,深化“亩均论英雄”改革,实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,坚持培育和涵养绿色生态财源,夯实财政收入增长的基础。二是优化收入管控。以“大财政”的理念谋划收入,通过做优现有平台经济、做强飞地总部、做实建筑业企业,提升砂业征管质效、推进耕地垦造等举措,抓牢税收收入、土地性收入等重点收入来源,合理把握组织收入的力度、进度和节奏,积累增收后劲。抢抓共同富裕示范区、生态产品价值转换创新平台等政策机遇,发挥部门合力,精准发力向上争取政策资金扶持。三是优化支出结构。坚持“节支就是增收”的理念,坚持尽力而为、量力而行,牢固树立党政机关过“紧日子”思想,从严从简、勤俭办一切事业,推进厉行节约工作长效化、制度化。树立零基预算管理理念,精编细编预算,实行“非刚性支出一律压减,非重点支出一律压减,非年度支出一律压减”的编制原则,强化政府投资项目造价审核,严格控制项目支出。

(二)以服务发展为核心,构建集中财力办大事保障体系。一是保障“大事”。以项目化思维优化资金要素供给,优先支持基础性、兜底性的民生事业,聚力保障富民强村等“共富要事”、疫情防控等“平安大事”、教育社保等“民生实事”。紧扣项目“一库两清单”,集中财力支持产业培育、创新平台建设、剑瓷经典文化振兴行动等一批“牵一发而动全身”的重大战略抓手,保障好大事中的大事,实现经济高质量发展新突破。二是谋划“大局”。按照“资金跟着项目走”的理念,建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制,切实提高政策的科学性、精准性和实效性。谋划出台财政专项资金竞争性分配办法,推进项目资金竞争性分配,打破“基数+增加”概念和支出固化格局。实施国有企业改革提升三年行动计划,理顺五大国有企业体制机制。深化财政投融资体制改革,结合省产业基金由2.0版向3.0版转变的契机,积极探索省市联动方式。创新政府投资模式,加快构建以国资为主体、财政资金为支撑、金融工具为补充、社会资本为导流的投融资体制。三是把握“大势”。系统化推进财政数字化改革,加快“龙财通”多跨场景应用试点升级,积极争取省建“浙里+”等财政特色创新应用试点建设。全面启用新预算管理一体化系统,将预算编制、预算执行等业务按一个整体整合规范,推广应用“数字工资”、“浙里报”等平台系统,实现财务报销全流程无纸化,以数字化引领、赋能财政治理现代化。

(三)以提升效益为核心,构建全面预算绩效管理体系。一是强化统筹管理。积极谋划构建财政项目资金大统筹、大整合体系,按照全市“一盘棋”的格局,继续加大省转移支付资金与本级资金的统筹力度,加大对同一类别的行业性、系统性资金的整合,打破“上级”与“本级”以及部门与部门之间的资金支配壁垒,落实“省专优先,统筹优先”的用财模式,提升财政专项资金分配使用的效率。二是强化绩效管理。开展深化“完善重大财政政策绩效评价机制”改革试点,完善预算绩效管理结果和预算安排、预算调整、政策完善相挂钩的机制,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效政策资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排,切实增强预算绩效管理的实效性。三是强化执行管理。加力推进预算执行“效能革命”,借力零基预算管理、预算项目库、执行考核等手段,提高财政资金使用绩效。健全直达资金工作机制,强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管,确保资金直达使用单位、直接惠企利民,提高财政资金使用的有效性和精准性。

(四)以守护安全为核心,构建财政风险防控体系。一是防范“三保”风险。在预算收支“紧平衡”的新常态下,预算安排严格落实“三保”政策不打折扣,将“三保”作为预算安排的重点。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,科学把握各项支出安排节奏和进度,强化三保预算执行动态监控和库款保障,坚决守牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。坚决巩固地方政府隐性债务风险化解成果,严格落实政府性债务限额管理、预算管理、风险预警、应急处置等机制,做到风险隐患预判在前、防范在前、化解在前。继续完善政府债券工作体系,构建全生命周期管理机制,实现政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。三是防范化解社保风险。加大社保风险金筹措力度,完善社保风险准备金制度,及时关注基本医保市级统筹最新动态,提早谋划最有利举措,实现制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的新管理机制。

各位代表,2022年财政运行形势将更加严峻,改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在市委市政府的坚强领导下,严格按照市十七届人大一次会议的决议和要求,知难而进,积极作为,奋力完成全年预算各项目标和财税改革发展各项任务,为全面复兴剑瓷之都、奋力打造品质龙泉而努力奋斗!

附件:2022预算草案(三公、转移支付、举债等情况说明).xls龙泉市2021年预算执行情况及2022年预算草案附表.xls(1).xls

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