龙泉市安仁镇人民政府2018年度部门决算
一、龙泉市安仁镇人民政府单位概况
(一)主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,龙泉市安仁镇人民政府部门决算为本级决算。
二、龙泉市安仁镇人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市安仁镇人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收入10173.50万元与2017年度收入的6818.98万元相比,增加49.19%,2018年度支出10720.64万元与2017年度支出的6562.06万元相比,增加63.37%。主要原因是:主要原因是小城镇整治经费就有1110万元,昌文工业区政策处理经费达到1102万元、垦造水田项目和旱改水项目工程就增加了1541万元,支付2017年度农村土地综合整治补助资金结余364万元等原因造成。
(二)收入决算情况说明
龙泉市安仁镇人民政府2018年度总计收入决算13401.78万元,其中:本年收入10173.50万元,占总收入75.91%,包括财政拨款收入3021.43万元(其中,一般公共预算2550.83万元,政府性基金预算470.60万元),占总收入29.70%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入7152.07万元,占总收入70.30%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入3228.28万元,占总收入24.09%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计10720.64万元,其中基本支出1655.04万元,占支出15.44%;项目支出9065.59万元,占84.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入3021.43万元与2017年度财政拨款收入的2775.93万元相比,增加8.84%,2018年度财政拨款支出3423.69万元与2017年度财政拨款支出的2378.42万元相比,增加27.04%。主要原因是:工资的调标,年休假、和年终考核奖等的增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3048.74万元,占本年支出合计的28.44%。2017年度一般公共预算财政拨款支出2378.42万元,一般公共预算财政拨款支出增加670.32万元,增加28.18%。主要原因是:工资的调标,年休假、和年终考核奖等的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3048.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出921.44万元,占一般公共预算财政拨款支出30.22%;国防(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;公共安全(类)支出16.16万元, 占一般公共预算财政拨款支出0.53%;教育(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;科学技术(类)支出232.77万元, 占一般公共预算财政拨款支出7.63%;文化体育与传媒(类)支出85.98万元,占一般公共预算财政拨款支出2.82%;社会保障和就业(类)支出162.25万元,占一般公共预算财政拨款支出5.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出107.34万元, 占一般公共预算财政拨款支出3.52%;节能环保(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;城乡社区(类)支出1081.41万元, 占一般公共预算财政拨款支出26.63%;农林水(类)支出580.79万元, 占一般公共预算财政拨款支出19.05%;交通运输(类)支出3.08万元, 占一般公共预算财政拨款支出0.10%;资源勘探信息等(类)支出27.04万元, 占一般公共预算财政拨款支出0.89%;商业服务业等(类)支出100.00万元, 占一般公共预算财政拨款支出3.28%;金融(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;援助其他地区(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占占一般公共预算财政拨款支出0%;住房保障(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;粮油物资储备(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;其他(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;债务还本(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%;债务付息(类)支出0万元, 占一般公共预算财政拨款支出0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117.93万元,支出决算为3048.74万元,完成年初预算的272.71%,主要原因是:一、本年财政拨款收入比年初预算增加了1432.90万元,二、是上年项目结余的支付。其中:
2010101一般公共服务支出/人大事务/ 行政运行,2018年年初预算为29.65万元,2018年支出决算为29.18万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因公用经费的结余。
2010199一般公共服务支出/人大事务/ 其他人大事务支出,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.88万元,决算数大于预算数的主要原因是对上年支出增加的主要原因是上年度的市十六届人大代表误工费在本年度支出。
2010301一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行,2018年年初预算为578.18万元,2018年支出决算为782.49万元,完成年初预算的135.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调等支出增加以及上年度结转经费在本年度支出。
2011308增加一般公共服务支出/商贸事务/招商引资,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付招商引资和上年度招商引资结转经费在本年度支出。
2012901一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行,2018年年初预算为24.84万元,2018年决算为23.44万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因公用经费的结余。
2013101一般公共服务支出/党委办公厅及相关机构事务/行政运行,2018年年初预算为65.45万元,2018年决算为65.45万元,完成年初预算的100%。
2040299公共安全支出/公安/其他公安支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为16.16万元,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度四个平台建设和司法救助经费在本年度支出。
2060403科学技术支出/技术研究与开发/ 应用技术研究与开发,2018年预算0万元,2018年决算为232.77万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度科技三项经费等结转在本年度支,以及本年度科技三项经费的支出。
2070111文化体育与传媒支出/文化/文化创作与保护,2018年初预算0万元,2018年决算为2.00万元,本年度的拨款支出。
2070199文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出,2018年初预算27.96万元,2018年决算为28.36万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是上年度经费结转在本年度支出。
2079903文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/ 文化产业发展专项支出,2018年初预算5万元,2018年决算为0万元,决算数少于预算数的主要原因是本年度项目没有完工,经费没有支出。
2079999文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/ 其他文化体育与传媒支出,2018年初预算0万元,2018年决算为55.60万元,决算大于预算的主要原因是上年资金结转和本年拨入经费的支出。
2080107社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险业务管理事务,2018年年初预算为18.19万元,2018年决算为24.05万元,完成年初预算的132.22%,决算大于预算的主要原因是上年资金结转的支出。
2080504社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/ 末归口管理的行政单位离退休,2018年年初预算0万元,2018年决算为11.14万元,实际为支付两员退休人员的退休费。
2080505社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年年初预算90.76万元,2018年决算为90.76万元,完成年初预算的100%。
2080506社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/机关事业单位职业年金缴费支出,2018年年初预算36.30万元,2018年决算为36.30万元,完成年初预算的100%。
2100799医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出,2018年年初预算27.46万元,2018年决算为22.53万元,完成年初预算的82.05%,决算少于预算的主要原因是有部分经费没有支付。
2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/ 行政单位医疗,2018年年初预算19.86万元,2018年决算为18.84万元,完成年初预算的94.86%,决算少于预算的主要原因是有部分经费没有支付。
2101102医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/ 事业单位医疗,2018年年初预算8.22万元,2018年决算为8.22万元,完成年初预算的100%。
2101103医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/ 公务员医疗补助,2018年年初预算59.55万元,2018年决算为57.76万元,完成年初预算的96.99%,决算少于预算的主要原因是有部分经费没有支付。
2120199城乡社区支出/其他城乡社区支出/ 其他城乡社区管理事务支出,2018年年初预算14.38万元,2018年决算为14.17万元,完成年初预算的98.54%,决算少于预算的主要原因是有部分经费没有支付。
2129999城乡社区支出/其他城乡社区支出/ 其他城乡社区支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为797.71万元,主要原因是上年结转和本年财政拨入的小城镇环境综合整治建设资金在本年度支出,从而支出增加。
2130104农林水支出/农业/事业运行,2018年年初预算90.15万元,2018年决算为69.99万元,完成年初预算的77.63%,决算少于预算的主要原因是有部分经费没有支付和人员退休拨款的减少。
2130119农林水支出/农业/ 防灾救灾,2018年年初预算0万元,2018年决算为2.00万元,支出增加的原因是本年度防灾救灾资金的支出。
2130135农林水支出/农业/农业资源保护修复与利用,2018年年初预算0万元,2018年决算为24.90万元。
2130199农业/农业/其他农业支出,2018年年初预算26.86万元,2018年决算为310.30万元,完成年初预算的1155.25%,支出增加的主要原因上年结转和本年度项目经费的拨入,在本年度支出所造成。
2130199农业/林业/其他林业支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为9.01万元,支出增加的主要原因上年结转的“2018年中央和省林业发展改革资金(彩色健康森林、森林抚育、造林补贴经费)”等在本年度支出。
2130599农业/林业/其他扶贫支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为9.40万元,支出增加的主要原因是本年度扶贫经费拨入在本年度支出。
2130701农业/农村综合改革/对村一级一事一议的补助,2018年年初预算0万元,2018年决算为63.66万元,支出增加的主要原因是增加了一事一议资金的支出。
2130705农业/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助,2018年年初预算0万元,2018年决算为67.35万元,支出增加的主要原因是增加了“村级便民服务运行经费”、“村级组织运转补助经费”的支出。
2139999农林水支出/其他农林水支出/其他农林水支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为24.16万元,主要原因是上年结转和本年财政拨入的小城镇环境综合整治建设资金在本年度支出,从而支出增加。
2140599交通运输支出/邮政业支出/其他邮政业支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为3.08万元,支出增加的主要原因是增加了“村级邮政站补助经费”的支出。
2150599资源勘探信息等支出/工业和信息产业监管/其他工业和信息产业监管支出,2018年年初预算27.04万元,2018年决算为27.04万元,完成年度预算的100%。
2160299商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为5.00万元。主要原因是本年财政拨入的电子商务奖励资金在本年度支出,从而支出增加。
2160599商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为95.00万元,支出增加的主要原因是支付上一年度项目资金所造成。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3048.74万元,其中:
人员经费1276.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、遗属生活补助费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费207.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出374.95万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保0万元,占0%;城乡社区(类)支出269.53万元,占71.88%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出105.42万元,占28.12%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为374.95万元,主要原因是蓝色屋面的支出和耕地保护以奖代补资金及灾毁复垦项目资金的支出。其中:
2120801城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/ 征地和拆迁补偿支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为249.53万元,主要原因是本年财政拨入的蓝色屋面在本年度支出,从而支出增加。
21208991城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/ 其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为20万元,主要原因是本年财政拨入的重点农村公路以奖代补资金的支出。
2290400其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/ 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,2018年年初预算0万元,2018年决算为105.42万元,主要原因是耕地保护以奖代补资金及灾毁复垦项目资金的支出。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.30万元,支出决算为11.30万元,完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.30万元,占100%。
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.3万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出11.30万元,主要用于本单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
根据预算管理要求,组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出113.21万元,比年初预算数增加51.50万元,增长219.83%,主要原因是福利费提取比例提高以及、办公费、差旅费和劳务费用等的增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额85.20万元,其中:政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.79万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安仁镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于应急救援抢险。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.2010101一般公共服务支出/人大事务/行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.2010199一般公共服务支出/人大事务/其他人大事务支出:反映预算功能项目以外的其他人大事务支出
14.2010301一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行反映行政单位的基本支出。
15.2010399一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅及相关机构事务支出:反映预算支出功能项目以外的其他政府及相关机构事务支出。
16.2012901一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行:反映行政单位的基本支出。
17.2013101一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行:反映行政单位的基本支出。
18.2040103反映用于消防部队的支出。
19.2040299公共安全支出/公安/其他公安:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
20.2060402科学技术支出/技术研究与开发/应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开始研究的支出。
21.2060403科学技术支出 /技术研究与开发/产业技术研究与开发:反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
22.2070199文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出:反映预算支出功能列出项目以外的其他用于文化方面的支出。
23.2079902文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.2079999文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出: 反映预算支出功能列出项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
24.2080109社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构:反映社会保险机构开展业务工作的支出。
25.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位巒的基本养老保险费支出。
26.2080506社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
28、2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
29.2101102医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.2101103医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
31.2129999城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.2130104农林水支出/农业/事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.2130119农林水支出/农业/ 防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
34.2130135农林水支出/农业/农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
35.2130199农林水支出/农业/其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
36.2130299农林水支出/林业/其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
37.2130705农业/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村学支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.2140599交通运输支出/邮政业支出/其他邮政业支出:反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。
39.2150599资源勘探信息等支出/工业和信息产业监管/其他工业和信息产业监管支出:反映除上述项目以外用于工业和信息产业监管方面的支出。
40.2150699资源勘探信息等支出/安全生产监管/其他安全生产监管支出:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
41.2160299商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。