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龙泉市兰巨乡人民政府2018年度部门决算

索引号:/2019-23283   生成时间:2019-08-29 09:30:06 发布机构: 点击数:
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一、龙泉市兰巨乡人民政府概况

(一)部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示。

7.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙泉市兰巨乡人民政府部门决算为本级决算。

二、龙泉市兰巨乡人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表

三、龙泉市兰巨乡人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,114.04万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1,688.72万元,增长17.92%。主要原因是:支付包含了上年结转结余资金,同时增加了农林水项目的支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,085.05万元;包括财政拨款收入2,207.31万元(其中,一般公共预算2,102.93万元,政府性基金预算104.38万元),占收入合计27.3%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入5,877.74万元,占收入合计72.7%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,567.09万元,其中基本支出1,068.99万元,占14.13%;项目支出6,498.1万元,占85.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,897.25万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少193.44万元,下降6.26%。主要原因是:一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的减少,支出包含了结转结余到下年的资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,302.88万元,占本年支出合计的30.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.69万元,增长2.25%。主要原因是:农林水项目支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,302.88,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出768.86万元,占33.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出3万元,占0.13%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出79.16万元,占3.44%;社会保障和就业(类)支出98.01万元,占4.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出110.93万元,占4.82%;节能环保(类)支出0.5万元,占0.02%;城乡社区(类)支出233.24万元,占10.13%;农林水(类)支出986.77万元,占42.85%;交通运输(类)支出4.58万元,占0.2%;资源勘探信息等(类)支出7.83万元,占0.34%;商业服务业等(类)支出10万元,占0.43%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为837.75万元,支出决算为2,302.88万元,完成年初预算的274.89%,主要原因是支出包含了上年结转结余资金,农林水项目支出的增加其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为21.86万元,2018年支出决算为21.86万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为399.37万元,2018年支出决算为627.09万元,完成年初预算的157.02%,决算数大于预算数的主要原因人员的变动及人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为35.76万元,2018年支出决算为35.76万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.27万元,决算数大于预算数的主要原因是增加招商引资工作经费10万元。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1.2万元,2018年支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为72.68万元,2018年支出决算为72.68万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农村志愿消防队伍经费3万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为31.11万元,2018年支出决算为32.38万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是增加移风易俗和小城镇文明行动宣传专项资金1.27万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为46.78万元,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金35万元,增加了基层宣传文化专项资金11.78万元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.09万元,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金2.09万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为68.51万元,2018年支出决算为68.51万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为27.40万元,2018年支出决算为27.40万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为39.79万元,2018年支出决算为42.29万元,完成年初预算的106.28%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金2.5万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为14.68万元,2018年支出决算为14.68万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为6.52万元,2018年支出决算为6.52万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为47.45万元,2018年支出决算为47.45万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治专项资金0.5万元。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为233.24万元,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金92.5万元,增加了小城镇环境综合整治资金140.74万元。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为1.8万元,2018年支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农作物病虫害防治补助资金2.5万元。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为4.04万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了畜禽粪污资源化利用试点补助资金4.04万元。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为61.79万元,2018年支出决算为474.45万元,完成年初预算的767.84%,决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转结余资金66.56万元,增加了茶产业提升项目补助资金200万元,地方财政收入收入激励补助资金43万元,全科专职网格员报酬经费27.06万元,农家乐民宿补助资金25万,美丽生态牧场建设专项资金19.84万,人员经费缺口补助23万元。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为237.62万元,决算数大于预算数的主要原因支出包含了上年结转结余资金146万元,增加了林业发展改革资金(彩色健康森林、木材战略储备林、森林抚育、造林91.62万元。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为21.1万元,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金20万。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.81万元,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金16.81万。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为61.56万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了村级便民服务中心补助经费7.45万元,村级组织运转补助经费54.11万元。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为166.89万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农林渔业经营与管理体系建设专项资金166.89万元

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为4.58万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了村邮政运转经费4.58万元。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。2018年年初预算为7.83万元,2018年支出决算为7.83万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了旅游发展专项资金(旅游景区奖励)10万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,066.7万元,其中:

人员经费978.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费88.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出98.69,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出10.79万元,占10.93%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出87.9万元,占89.07%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为98.69万元,主要原因是支出包含了上年结转结余资金82.06万元,同时增加了“三改一拆”专项资金10.79万元其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为 0万元,2018年支出决算为 10.79万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了“三改一拆”专项资金10.79万元

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为87.90万元,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转结余资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元,支出决算为22.04万元,完成预算的84.76%, 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的降低。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.02万元,占27.31%,与2017年度相比,增加3.92万元,增长186.67%,主要原因是大部分支出使用一般公共预算财政拨款资金;公务接待费支出决算为16.02万元,占72.69%,与2017年度相比,增加0.02万元,增长0.12%,与2017年度基本保持平衡。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为10万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的60.2%。决算数小于预算数的主要原因是严控车辆日常维修审批、加强使用管理,控制了公务车辆运行费用的支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.02万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算数为16万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的100.12%。主要用于接待来乡出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员支出决算数与预算数基本平衡。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待202批次,累计2,800人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.02万元,主要用于接待来乡出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员等支出。接待2,800人次,202批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,龙泉市兰巨乡人民政府部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金21.77万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果):

龙泉市兰巨乡人民政府在2018年度部门决算中反映固定基数补助项目绩效自评结果。

固定基数补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为21.77万元,执行数为21.77万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一、工青妇团组织的工作的顺利展开,及时解决工青妇工作中的突出困难和问题;例如开展五四青年节活动,志愿者活动6次以上等;二、开展计划生育宣传、教育培训、流动人口管理、人口信息统计等其它计划生育活动,保证农村计划生育基本国策的顺利实施,促进社会主义新农村建设;三、食堂补助除了用于保障乡干部职工工作用餐,还可以用于公务接待,降低三公经费;四、管理区公用经费补助、会议经费补助、购置经费补助保障了日常办公、 业务活动、会议方面、设备购置等的经常性开支;五、保质保量高标准的完成本年度征兵任务,向部队输送身体健康、政治思想品佳优秀的青年5名。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出88.66万元,比年初预算数增加22.48万元,增长33.97%,主要原因是办公费、邮电费、福利费、工会经费等支出的增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额28.83万元,其中:政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,龙泉市兰巨乡人民政府本级单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是长城皮卡车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒自出(项):指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

36.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

37.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

38.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项);指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

42.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

43.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项):指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

44.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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