八都供销社:
根据全国总社《关于进一步加强供销社内部审计工作意见》和龙泉市供销合作社联合社抄告单(龙合抄〔2014〕7号)的有关精神,市社决定派出审计组,于
附件:《龙泉市八都供销社财务情况审计方案》
龙泉市供销社
(此件公开发布)
附件
龙泉市八都供销社财务情况审计方案
一、审计目的
通过审计,进一步摸清企业财务收支情况以及其真实性、合理性和合法性,摸清企业资产、负债及所有者权益情况,为深化企业改革和发展提供可靠、真实的数据。
二、被审计单位基本情况
龙泉市八都供销社归属市供销社管理,具有独立法人,独立核算的基层供销社,近几年该社只从事资产经营业务。截至2014年4月底止,企业留守管理人员2人,其他人员已全部安置,退离休职工离休金全部由社会养老保险处发放,精减及遗属人员由财政供养,会计核算上执行《小企业会计准则》。
三、审计范围及内容
1、2004年1月至2014年4月财务收支情况及收支合理性、合法性和准确性。
2、企业资产情况。
3、企业负债情况。
4、所有者权益情况,
5、企业内控制度的健全和规范情况。
6、企业改制安置、改革发展等相关事宜。
四、审计方法和步骤
本次审计采取就地审计的方式进行,具体分三个步骤:
1、年5月4日至8日,审计准备阶段,了解被审计单位基本情况,发送审计通知书。
2、年5月15日至25日,审计实施阶段:①听取被审计单位领导工作情况介绍;②认真审阅有关财务资料及有关文件;③取证;④编制、汇总审计工作底稿,并向被审计单位汇报审计情况。
3、年5月26日至,审计终结阶段,整理取证材料,向市社提供审计报告。
五、审计组组成人员及分工
审计组由李树荣、张忠秋、叶文龙、周小琴、雷建军五位同志组成,李树荣任组长。
龙泉市八都供销社审计组