龙泉市屏南镇人民政府2022年度部门决算
目 录
一、概况........................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责...................................................................................................( 1 )
(二)机构设置....................................................................................................( 1 )
二、2022年度部门决算公开表................................................................................( 1 )
(一)2022年度收入支出决算总表...............................................................(2 )
(二)2022年度收入决算表(分单位)........................................................( 2 )
(三)2022年度收入决算表(分科目)........................................................( 3 )
(四)2022年度支出决算表(分单位)........................................................( 5 )
(五)2022年度支出决算表(分科目)......................................................(5)
(六)2022年度财政拨款收入支出决算总表................................................( 7)
(七)2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表..................................(7)
(八)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决..................................(9 )
(九)2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................( 9 )
(十)2022年度国有资本经营........................................................................( 10)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................( 10)
三、2022年度部门决算情况说明...........................................................................( 10 )
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( 10 )
(二)收入决算情况说明...................................................................................( 10 )
(三)支出决算情况说明...................................................................................( 11 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 11 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................(11 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 20 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(21 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(23 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 23)
(十)机关运行经费支出说明...........................................................................( 25)
(十一)政府采购支出说明...............................................................................( 25)
(十二)国有资产占有情况说明.......................................................................( 25)
(十三)预算绩效情况说明..............................................................................( 26)
四、名词解释...............................................................................................................( 31 )
一、概况
(一)部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙泉市屏南镇人民政府部门决算包括:本级决算。
二、2022年度部门决算公开表
详见附件2
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,257.74万元,支出总计6,257.74万元,与2021年度相比,各增加145.95万元,增长2.39%。主要原因是:城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计5,802.79万元;包括财政拨款收入4,430.84万元(其中,一般公共预算2,850.83万元,政府性基金预算1,580.01万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计76.36%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,371.94万元,占收入合计23.64%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,986.13万元,其中基本支出893.85万元,占14.93%;项目支出5,092.28万元,占85.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4,430.84万元,支出总计4,430.84万元,与2021年相比,各增加(或减少)372.42万元,增长9.18%。主要原因是城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出增加;财政拨款支出年初预算数1028.06万元,完成年初预算的430%,主要原因是人员增加和基本建设类项目增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,850.83万元,占本年支出合计的47.62%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少912.96万元,下降24.26%。主要原因是:人大事务支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和文化旅游体育与传媒支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,850.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出720.14万元,占25.26%;国防(类)支出2.66万元,占0.09%;公共安全(类)支出0.84万元,占0.03%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出16.8万元,占0.59%;社会保障和就业(类)支出111.57万元,占3.91%;卫生健康(类)支出54.85万元,占1.92%;节能环保(类)支出194.84万元,占6.83%;城乡社区(类)支出69.33万元,占2.43%;农林水(类)支出1,488.23万元,占52.2%;交通运输(类)支出65.89万元,占2.31%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出105.28万元,占3.69%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出20.4万元,占0.72%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028.06万元,支出决算为2,850.83万元,完成年初预算的277.30%,主要原因是:社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.188万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了人大换届选举工作经费1万元和人大代表联络站活动经费0.188万元。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9992万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了民生议事堂运行经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为507.11万元,支出决算为569.81万元,完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费62.7万。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为138.23万元,支出决算为138.23万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了基层单元设备购置经费1万元。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为3.33万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的87.69%。决算数少于预算数的主要原因是干部上挂外派补助经费减少了0.41万元。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了龙泉市农村家宴放心厨房建设补助资金6万元。
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了民兵连长岗位津贴2.66万元。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8007万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了基层社会治理(基层治理四平台)信息采集补助经费0.8007万元。
公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了人民调解补助经费0.04万元。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了文旅专项(乡村文化漫游节补助)7万元。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年第一批基层宣传文化专项资金9.8万元。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了民政管理事务—殡葬11.8万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.03万元,支出决算为55.31万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.01万元,支出决算为27.66万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了临时救助资金15万元。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了青年民兵之家建设补助经费1.8万元。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.39万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的91.04%。决算数少于预算数的主要原因人员调动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.68万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为41.88万元,支出决算为38.80万元,完成年初预算的92.65%。决算数少于预算数的主要原因是人员调动。
节能环保支出(类)自然生态环保(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为194.84万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了传统村落资金150万、2022年第一批农村生活垃圾分类处理资金2.57万元、2022年第二批农村生活垃圾治理补助资金23.81万元和包含了年初结转资金18.46万元。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.33万元。决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转资金69.33万元。
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为48万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费48万元。
农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年第三批中央农业生产救灾资金8万元。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为257.4万元,支出决算为503.24万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了千万农民素质提升工程6.37万元,2022年第一批农村生活垃圾治理补助资金16.56,秀水新城科技产业园项目160万元,2022年粮食绿色高产创建示范片建设项目5万元和包含了年初结转资金57.91万元。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.07万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了凤阳山毗邻三个乡镇森林防火专项经费补助10万元、森林生态效益补偿资金(集体)14.97万元、省级林业专项资金(第二批项目)47.25万元和屏南片区管护经费17.85万元。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.36万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年第一批水库移民专项资金项目145.36万元。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.36万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年第一批水库移民专项资金项目71.36万元和6.20水毁修复项目10万元。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.01万元。决算数大于预算数的主要原因是包含了2021年度龙泉市农业水价综合改革结转资金8.01万元。巩固脱贫衔接乡村振兴
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为283.62万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年低收入农户“菜单式”帮扶项目13.79万元、2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目16万元、2022年领导结对村和国家公园毗邻村项目21万元、以及集体林租赁资金139.7,还包含了年初结转资金114.13万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了乡镇民生实事项目补助50万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为190.57万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了村级组织活动场所(党群服务中心)建设项目20万元、村干部基本报酬140.64万元、离任村干部经济补助16.87万元、2022村级财务会计代理购买服务采购项目6.27万元和包含了年初结转资金6.78万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年度村级集体经济巩固提升项目80万元。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.53万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年农村公路养护经费16.34万元和包含了年初结转资金46.19万元。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.36万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年上半年村邮站转运经费1.68万元和包含了年初结转资金1.68万元。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.11万元。决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转资金61.11万元。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.17万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年龙泉市耕地保护以奖代补资金44.17万元。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了6.20抢险救灾资金20万元。
灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转资金0.4万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出893.85万元,其中:
人员经费822.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,580.01万元,占本年支出合计的26.39%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1292.9万元,增长450.31%。主要原因是:城乡社区支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,580.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,564.95万元,占99.05%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出15.06万元,占0.95%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,580.01万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2022年支出决算为1418.21万元。但2022年政府性基金预算拨款安排0万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2022年支出决算为86.49万元。但2022年政府性基金预算拨款安排0万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022年支出决算为60.26万元。但2022年政府性基金预算拨款安排0万元。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(项)2022年支出决算为6.47万元。但2022年政府性基金预算拨款安排0万元。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)2022年支出决算为8.59万元。但2022年政府性基金预算拨款安排0万元。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.03万元,支出决算为5.03万元,完成全年预算的100%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.61万元,占91.53%,与2021年度相比,减少0.38万元,下降7.62%,主要原因是严格公车使用管理规定;公务接待费支出决算为0.43万元,占8.47%,与2021年度相比,减少0.64万元,下降89.81%,主要原因是厉行节约,严格控制接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为8万元,支出决算为4.61万元,完成全年预算的57.63%。决算数小于(或等于)全年预算数的主要原因是严格公车使用管理规定。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为8万元,支出决算为4.61万元,完成全年预算的87.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车使用管理规定。主要用于单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费全年预算数为6万元,支出决算为0.43万元,完成全年预算的7.17%。国内公务接待12批次,累计70人次。主要用于接待镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。决算数小于(或等于)全年预算数的主要原因是镇严格执行相关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,且部分公务接待费支出使用镇工作经费。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于接待镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。接待12批次,累计70人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为82.08万元,支出决算为71.66万元,完成年初预算的87.31%,决算数小于预算数的主要原因人员经费的减少;比2021年度减少4.16万元,下降5.49%,主要原因是人员变动。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额176.59万元,其中:政府采购货物支出176.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额176.59万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额176.59万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,屏南镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急保障用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,屏南镇人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资5092.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。屏南镇人民政府对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1580.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
龙泉市屏南镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,专职网格员和乡镇街道民生实事项目补助绩效自评具体情况如下:
专职网格员绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.2分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为46.4万元,执行数为44.46万元,完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况:一是确保乡镇网格员工资发放;二是截止年底资金支付100%;三是有效形成基层治理体系大数据。未发现问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2022 年度)
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项目名称 | 专职网格员 | ||||||||||
主管部门 | 龙泉市屏南镇人民政府 | 实施单位 | 龙泉市屏南镇人民政府本级 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 46.4 | 46.4 | 44.46 | 95.82% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 46.4 | 46.4 | 44.46 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
确保乡镇网格员工资发放,截止年底资金支付100%,形成基层治理体系大数据 | 确保乡镇网格员工资发放,截止年底资金支付95.82%,形成基层治理体系大数据 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出 指标 | 确保乡镇网格员工资发放 | 确保应发尽发 | 30 | 30 | 30 | ||||||
数量指标 | 截止年底资金支付100% | 确保预算全部执行 | 19.2 | 20 | 19.2 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效形成基层治理体系大数据 | 有效形成 | 50 | 50 | 50 | |||||
总分 | 100 | 99.2 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
乡镇街道民生实事项目补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是扶持乡镇特色经济产业;二是经济产值得到有效提升;三是营商环境得到有效改善。未发现发现问题。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
( 2021 年度)
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项目名称 | 乡镇街道民生实事项目补助 | |||||||||
主管部门 | 龙泉市屏南镇人民政府 | 实施单位 | 龙泉市屏南镇人民政府本级 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100% | ||||||
其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
扶持乡镇特色经济产业,经济产值得到有效提升,营商环境得到有效改善 | 乡镇特色经济产业得到一定扶持,经济产得到部分提升,营商环境有明显改善 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 质量 指标 | 扶持乡镇特色经济产业 | 一定扶持 | 30 | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济产值得到有效提升 | 部分提升 | 30 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营商环境得到有效改善 | 有效改善 | 40 | 40 | 40 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度财政局委托第三方中介公司对我镇 2020-2022 年村级公益事业建设--事-议财政奖补资金进行了绩效评价。经评价,该项目评价总分值 100 分,得分合计92.93分,得分率92.93%,评价等级为“优”。
4.部门评价项目绩效评价结果。
详见附表1。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(报实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。
23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反正行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
25.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出
26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务助支出(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
40.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村农村环境保护方面的支出。
41.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
43.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):指放映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
45.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
46.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指反映梳理工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
47.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革支出。
51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
52.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。
53.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
54.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指反映上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
55.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。
56.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。
56.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
五、附件
附表1:2022年部门项目支出绩效自评结果清单2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls
附表2:屏南镇2022年度部门决算公开 屏南镇2022年度部门决算公开(1).xls