目录
一、概况.......................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责..................................................................................................( 1 )
(二)机构设置...................................................................................................( 1 )
二、2021年度部门决算公开表...............................................................................( 1 )
三、2021年度部门决算情况说明...........................................................................( 1-15 )
(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1-2 )
(二)收入决算情况说明...................................................................................( 2 )
(三)支出决算情况说明...................................................................................( 2 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 2 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(2-10 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 10 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(10-11 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(11 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 11-12 )
(十)机关运行经费支出说明...........................................................................( 13)
(十一)政府采购支出说明................................................................................( 13)
(十二)国有资产占有情况说明.......................................................................( 13)
(十三)预算绩效情况说明...........................................................................( 13-17 )
四、名词解释.............................................................................................................( 17-23 )
一、概况
(一)部门职责
(一)部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙泉市屏南镇人民政府部门决算包括:本级决算。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表1。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6,111.79万元,支出总计6,111.79万元,与2020年度相比,各增加0.97万元,增长0.16%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计4,113.15万元;包括财政拨款收入3,373.48万元(其中,一般公共预算3,129.32万元,政府性基金预算244.16万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计82.02%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入739.67万元,占收入合计17.98%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,647.6万元,其中基本支出899.16万元,占15.92%;项目支出4,748.44万元,占84.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4,058.42万元,支出总计4,058.42万元,与2020年相比,各增加1520.88万元,增长59.94%。主要原因是农林水(类)支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,763.79万元,占本年支出合计的66.64%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1226.25万元,增长48.32%。主要原因是农林水支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,763.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出672.96万元,占17.88%;国防(类)支出2.66万元,占0.07%;公共安全(类)支出0.92万元,占0.02%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出64.92万元,占1.72%;社会保障和就业(类)支出107.44万元,占2.85%;卫生健康(类)支出117.27万元,占3.12%;节能环保(类)支出498.4万元,占13.24%;城乡社区(类)支出29.56万元,占0.79%;农林水(类)支出2,137.08万元,占56.78%;交通运输(类)支出37.83万元,占1.01%;资源勘探工业信息等(类)支出7.63万元,占0.2%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出44.15万元,占1.17%;住房保障(类)支出3.03万元,占0.08%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出11.29万元,占0.3%;其他(类)支出27.66万元,占0.73%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.91万元,支出决算为3,763.79万元,完成年初预算的385.27%,主要原因是项目支出较大。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.82万元,支出决算为9.82万元。完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.13万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余0.30万元;增加人大代表联络站建设经费4.99万元,代表联络站活动经费0.6万元,人大换届选举工作经费22.24万元。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为548.17万元,支出决算为569.38万元,完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加包含了年初基本支出结转36.25万元。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.77万元,决算数大于预算数的主要原因是龙泉市第七次全国人口普查经费8.77万元。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为8.17万元,支出决算为8.17万元。完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2020年选商引资工作专项经费0.5万元。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加省妇女儿童发展专项资金(“三留”人员补助经费)0.5万元。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为43.93万元,支出决算为43.93万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.76万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初项目支出结转和结余3.76万元。
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,决算数大于预算数的主要原因是增加民兵连长岗位津贴2.66万元。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是增加平安综治工作经费0.92万元。
科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加人才科技发展专项1万元。
文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为17.47万元,支出决算为32.47万元,完成年初预算的185.86%,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初项目支出结转和结余10万元,2020年浙江省文化和旅游专项资金(2020年度乡镇文化站免费开放经费补助资金)5万元。
文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.44万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初项目支出结转和结余1.98万元,增加2020年度浙江省基层宣传文化专项资金(2020年文化礼堂建设村-合兴村)10万元,农村文化礼堂建设补助10万元,基层宣传文化专项资金(农村文化礼堂建设)5万元,基层宣传文化专项资金(党史学习教育用书)5.46万元。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了革命老区资金1万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.77万元,支出决算为43.63万元,完成年初预算的99.68%,决算数少于预算数的主要原因人员调动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.88万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的98.45%,决算数少于预算数的主要原因人员调动。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,决算数大于预算数的主要原因是增加儿童之家建设(一般公共预算)2.99万元。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 养老服务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,决算数大于预算数的主要原因是增加现代养老服务体系建设(一般公共预算)4.32万元。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为17.37万元,支出决算为33.95万元,完成年初预算的195.45%,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初项目支出结转和结余16.58万元。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为14.62万元,支出决算为62.59万元,完成年初预算的428.11%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转和结余11.34万元,增加固定基数补助36.63万元。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.74万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的99.53%,决算数少于预算数的主要原因人员调动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.77万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的91.29%,决算数少于预算数的主要原因人员调动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为39.72万元,支出决算为37.62万元,完成年初预算的94.71%,决算数少于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.30万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的66.67%,决算数少于预算数的主要原因人员变动。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为497.31万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余446.7万元,增加2019年度第二批农村生活垃圾分类处理资金4.93万元,2020年第一批农村基本保洁经费29.79万元,2020年第一批农村生活垃圾分类处理资金15.89万元。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余1.08万元。
城镇社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为17.01万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的100%。
城镇社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.54万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了2020年部分省级住房与城市建设专项资金(村镇污水、垃圾处理补助资金)3.54万元,2020年第一批农村公厕新建(改造)资金9万元。
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为37.88万元,决算数大于预算数的主要原因是保证农林水基本支出。
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余1.05万元。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为86.05万元,支出决算为387.69万元,完成年初预算的450.54%。决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余61.92万元,增加2020年第二批中央财政农业生产发展资金(2020年龙泉市地方优势特色产业发展项目)23.64万元,2020年省农业农村高质量发展专项资金(2020年省级粮食绿色高产高校创建示范片建设项目)7万元,激励发展补助资金19.09万元,全科网格专项工作经费2.78万元,丽水市绿色先行示范区补助经费1万元,2021年历史文化村落保护利用项目31万元,2020年度现代农业产业发展项目97.7万元,农村基本保洁经费34.10万元,乡镇街道民生实事项目补助42万元,2020年蔬菜有机肥替代化肥试点项目3.9万元,龙泉市村(社区)退役军人服务站以奖代补资金申请2.18万元,2021年农村人居环境专项整治和新时代美丽乡村达标创建工作经费0.36万元。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1115.20万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余15.83万元,增加凤阳山毗邻三个乡镇森林防火专项经费补助7.42万元,2021年集体林租赁补偿182.9万元,2021年集体林租赁补偿909.05万元。
农林水支出(类)水利(款) 水利建设征地及移民支出(项)年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2021年度第二批水库移民专项资金项目60万元。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为47.88万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2020年度凤阳山毗邻村项目和补助资金2万元,2020年度市领导结对村项目和补助资金3万元,低收入农户“菜单式”帮扶项目18.37万元,2021年度衔接推进乡村振兴项目24.51万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因增加2020年度第二批一事一议财政奖补资金40万元,2021年度一事一议财政奖补项目50万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为388.54万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度村级组织运转补助经费45.75万元,离任村主要干部经济补助10.84万元,村主要干部、村监会主任基本报酬294.5万元,2020年度龙泉市村主要负责人报酬发放0.54万元,龙泉市村级财务会计代理服务费6.27万元,村级组织运转经费28万元,离任村会计经济补助经费2.64万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.82万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2019年度第三批农村综合改革补助资金(2019年第三批农村基本保洁经费)4.94万元,2019年度第三批农村综合改革补助资金(2020年第二批农村基本保洁经费)3.88万元。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为34.47万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路养护资金34.47万元。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加村邮站运转经费3.36万元。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为7.63万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为44.14万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2021年龙泉市耕地保护以奖代补资金44.14万元。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2019年浙江省农村危房治理改造以奖代补资金3.03万元。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11.29万元,决算数大于预算数的主要原因是增加村、社区应急避灾安置场所规范化建设11.29万元。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.65万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余35.18万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出899.16万元,其中:
人员经费823.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费75.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出287.11万元,占本年支出合计的5.08%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2.7万元,下降0.93%。主要原因是城乡社区支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出287.11万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出196.74万元,占68.52%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出90.37万元,占31.48%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为287.11万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2021年支出决算为83.39万元。但2021年政府性基金预算拨款安排0万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021年支出决算为113.35万元。但2021年政府性基金预算拨款安排0万元。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(项)2021年支出决算为71.16万元。但2021年政府性基金预算拨款安排0万元。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年支出决算为19.21万元。但2021年政府性基金预算拨款安排0万元。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元,支出决算为6.06万元,完成预算的43.29%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,部分公务接待费支出使用镇工作经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.99万元,占82.42%,与2020年度相比,增加0.02万元,增长0.40%,主要原因是公务用车维修略有增加;公务接待费支出决算为1.07万元,占17.58%,与2020年度相比,减少1.97万元,下降64.8%,主要原因是厉行节约,严格控制接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为8万元,支出决算为4.99万元,完成预算的62.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车使用管理规定。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为8万元,支出4.99万元,完成预算的62.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车使用管理规定。主要用于单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算数为6万元,支出决算为1.07万元,完成预算的17.83%。国内公务接待38批次,累计296人次。主要用于接待镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。决算数小于预算数的主要原因是镇严格执行相关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,且部分公务接待费支出使用镇工作经费。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.07万元,主要用于接待镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。接待38批次,累计296人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为80.01万元,支出决算为75.82万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因人员经费的减少;比2020年度增加41.73万元,增长122.41%,主要原因是人员变动。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额27.16万元,其中:政府采购货物支出27.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.16万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额27.16万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,屏南镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是是应急保障用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,屏南镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金4748.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。屏南镇人民政府对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金244.16万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
龙泉市屏南镇人民政府在2021年度部门决算中反映全科网格专项工作经费及龙泉市村级财务会计代理服务项目绩效自评结果。
全科网格专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为46.4万元,执行数为44.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全面有效收集基层治理信息;二是有效形成基层治理体系大数据。未发现的问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2021 年度)
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项目名称 | 全科网格专项工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 龙泉市屏南镇人民政府 | 实施单位 | 龙泉市屏南镇人民政府本级 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 46.4 | 44.794 | 44.794 | 100% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 46.4 | 44.794 | 44.794 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
实现基层治理信息全面有效收集,形成基层治理体系大数据 | 实现基层治理信息全面有效收集,基本形成基层治理体系大数据 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
质量 指标 | 收集基层治理信息 | 全面有效收集 | 50 | 50 | 50 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理体系大数据 | 基本形成 | 48 | 50 | 48 | |||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
龙泉市村级财务会计代理服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为6.27万元,执行数为6.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是村级财务管理规范化、专业化;二是村级财务质量逐步提高。未发现的问题。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
( 2021 年度)
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项目名称 | 龙泉市村级财务会计代理服务 | |||||||||
主管部门 | 龙泉市屏南镇人民政府 | 实施单位 | 龙泉市屏南镇人民政府本级 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 100% | ||||||
其中:当年财政拨款 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
实现基层治理信息全面有效收集,形成基层治理体系大数据 | 实现基层治理信息全面有效收集,基本形成基层治理体系大数据 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 质量 指标 | 村级财务管理规范化、专业化 | 有所提升 | 50 | 50 | 50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村级财务质量 | 逐步提高 | 20 | 50 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95 | 30 | 30 | 30 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
详见附表2。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(报实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。
23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反正行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
25.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出
26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务助支出(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
40.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。
41.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
43.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):指放映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
45.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
46.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指反映梳理工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
47.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革支出。
51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
52.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。
53.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
54.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指反映上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
55.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。
56.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。
56.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。