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屏南镇2020年度部门(单位)决算

索引号:002656345/2021-47669 生成时间:2021-10-18 11:15:16 发布机构:屏南镇 点击数:
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屏南镇2020年度部门(单位)决算


 

 

 

一、龙泉市屏南镇人民政府概况

(一)部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙泉市屏南镇人民政府部门决算包括:本级决算。

二、龙泉市屏南镇人民政府2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,110.82万元,支出总计6,110.82万元,与2019年度相比,各减少2072.79万元,下降25.33%。主要原因是:我镇认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降低行政运行成本。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,078.97万元;包括财政拨款收入2,057.43万元(其中,一般公共预算1,824.55万元,政府性基金预算232.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计50.44%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,021.54万元,占收入合计49.56%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,825.48万元,其中基本支出960.4万元,占19.9%;项目支出3,865.08万元,占80.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,537.54万元,支出总计2,537.54万元,与2019年相比,各减少187.09万元,减少6.9%。主要原因是:农林水(类)支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,247.74万元,占本年支出合计的46.58%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加232.63万元,增长11.54%。主要原因是:主要原因是:项目支出占比较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,247.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出727.02万元,占32.34%;国防(类)支出2.66万元,占0.12%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出62.12万元,占2.76%;社会保障和就业(类)支出114.98万元,占5.12%;卫生健康(类)支出104.86万元,占4.67%;节能环保(类)支出16.91万元,占0.75%;城镇社区(类)支出78.63万元,占3.5%;农林水(类)支出1,039.44万元,占46.24%;交通运输(类)支出6.36万元,占0.28%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出83.86万元,占3.73%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出10.89万元,占0.48%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.33万元,支出决算为2,247.74万元,完成年初预算的260.66%,主要原因是项目支出较大。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.68万元,决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出比较大,基本支出增加9.68万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.3万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余40万元;增加5.3万元:2020年规范化人大代表联络站建设经费4.65万元,2020规范化人大代表联络站建设经费0.05万元,代表联络站工作经费0.6万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为616.68万元,支出决算为617.01万元,完成年初预算的100.05%,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余20.90万元;增加596.11万元:基本支出(社会化租车)1.67万元,基本支出588.82万元,基本支出(对账结算)5.62万元。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余1.04万元;增加第七次全国人口普查划区绘图补助经费0.73万元。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余1.3万元。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是增加山海协作援建资金25万元。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为35.52万元,支出决算为35.52万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为1.07万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的148.88%。决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余8.6万元,增加2019年度干部人才挂职锻炼工作经费7.33万元。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余2.66万元。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为17.31万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的119.18%,决算数大于预算数的主要原因是包含了基本支出结转0.02万元,年初结转结余3.41万元,增加基本支出17.20万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余4.9万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.59万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余32.09万元,增加4.5万元:第二批基层宣传文化专项资金0.3万元,第二批基层宣传文化专项资金(智慧礼堂)1.8万元,第二批基层宣传文化专项资金(2019年度文化礼堂星级评定)2.4万元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%.。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为73.39万元,支出决算为45.75万元,完成年初预算的62.34%,决算数少于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.35万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的95.42%,决算数少于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加各部门聘用人员报酬8.07万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为15.52万元,支出决算为44.19万元,完成年初预算的284.73%,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余26.74万元,增加基本支出17.45万元。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为47.83万元,决算数大于预算数的主要原因是增加基本支出22.08万元,固定基数补助25.75万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.34万元,支出决算为11.34万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为40.48万元,支出决算为39.56万元,完成年初预算的97.73%。决算数少于预算数的主要原因人员调动。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.91万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余15万元,增加保护区生态保护经费1.91万元。

城镇社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为269.81万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余36.93万元,增加“大搬快聚富民安居”工程项目(上垟镇等上凉亭异地搬迁安置小区(二期)第三批购房对象补助资金)232.87万元。

城镇社区支出(类)其他城镇社区支出(款)其他城镇社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为78.63万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余65.50万元,增加16.13万元:2020年部分省级住房与城市建设专项资金(村镇污水、垃圾处理补助资金)13.13万元,农村困难家庭危房改造补助资金3万元。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政农业生产救灾资金20万元。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为53.35万元,支出决算为276.51万元,完成年初预算的518.29%。决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余65.46万元,增加专项工作经费及补助0.67万元,基本支出53.38万元,激励发展补助资金11.31万元,来料加工专项(2020年来料加工补助资金)1.36万元,历史文化村落保护利用项目10万元,2019年农业产业发展项目24.47万元,2019年度体制结算激励发展补助资金26.76万元,垦造耕地项目后续耕种管理补贴70.34万元,粮食产业项目建设计划和资金7万元,经费补助12万元,专职网格员29.38万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为105.71万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2016-2018年部分公益林森林生态效益补偿支出105.71万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元,支出决算为347.36万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余8.98万元,增加712.96万元:集体林租赁资金4.17万元,百山祖国家公园(龙泉分区)迎验经费36.97,天然管护林停伐管护资金2.79万元,万元森林生态效益补偿资金367.62万元,2020年森林生态效益补偿资金(2020年凤阳山自然保护区集体林租赁资金)301.41万元。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.43万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2019年第二批中央财政水利发展资金(2019年度农业水价综合改革资金)2.43万元。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2020年第二批中央财政扶贫专项资金3万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为30.7万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余16.8万元,增加2019年第一批农村生活垃圾分类处理资金13.9万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为330.78万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余40万元,增加2020年度村干部基本报酬补助奖金191.24万元,2019年离任村干部主要干部经济补助经费91.18万元,2019年度村级组织运转补助经费8.36万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为24.3万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余20万元,增加2019年度第三批农村综合改革补助资金(2019年第三批农村基本保洁经费)4.3万元。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余30万元,增加41.9万元:农村公路养护经费25.90万元,客货运一体站项目工程款12万元,港湾式停靠站项目资金4万元。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加3.36万元:2019年下半年村邮站运转经费1.68万元,2020年上半年村邮站运转经费1.68万元。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为83.86万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余30.88万元,增加2020年度新增建设用地土地有偿使用费返还资金8.81万元,2020年龙泉市耕地保护以奖代补资金44.17万元。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.89万元,决算数大于预算数的主要原因是包含了年初结转结余10.89万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出960.4万元,其中:

人员经费926.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费34.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出289.81万元,占本年支出合计的6.01%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加198.25万元,增长216.52%。主要原因是包含了上年结转支出及增加项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出289.81万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元;文化旅游体育与传媒(类)支出万元,占0%;社会保障和就业(类)支出万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城镇社区(类)支出269.81万元,占93.1%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出20万元,占6.9%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为289.81万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2020年支出决算为269.81万元。但2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2020年支出决算为20万元。但2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

)有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元,支出决算为8.01万元,完成预算的53.4%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,部分公务接待费支出使用镇工作经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元,占62.07%,与2019年度相比,减少0.06万元,下降1.19%,主要原因是严格公车使用管理规定;公务接待费支出决算为3.04万元,占37.93%,与2019年度相比,减少0.63万元,下降17.17%,主要原因是部分公务接待费支出使用镇工作经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为8万元,支出决算为4.97万元,完成预算的62.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车使用管理规定。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为8万元,支出4.97万元,完成预算的62.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格公车使用管理规定。主要用于单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费预算数为7万元,支出决算为3.04万元,完成预算的43.43%。主要用于接待镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。决算数小于预算数的主要原因是镇严格执行相关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,且部分公务接待费支出使用镇工作经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76团组,累计386人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出3.04万元,主要用于接待镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。决算数小于预算数的主要原因是镇严格执行相关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,且部分公务接待费支出使用镇工作经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76团组,累计386人次。

(十)部门预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求,龙泉市屏南镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

详见附表。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

(十一)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为37.35万元,支出决算为34.09万元,完成年初预算的91.27%,决算数小于预算数的主要原因人员经费的减少;比2019年度减少67.82万元,下降66.55%,主要原因是节约开支。

(十二)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额24.74万元,其中:政府采购货物支出24.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.74万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额24.74万元,占政府采购支出总额的100%。

(十三)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,平南镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急保障用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(报实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专业统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反正行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村农村环境保护方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):指反映用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

38.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制等及动植物极其产品检疫、检测等方面的支出。

39.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):指放映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

40.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

41.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革支出。

45.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

46.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指反映自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治,耕地保护等方面的支出。

48.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

屏南镇财政运行综合绩效评价报告.doc

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