浙江省龙泉市屏南镇人民政府2014年部门决算公开
一、浙江省龙泉市屏南镇人民政府概况
(一)主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,浙江省龙泉市屏南镇人民政府部门决算包括:本级决算
二、浙江省龙泉市屏南镇人民政府2014年部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
浙江省龙泉市屏南镇人民政府2014年本年收入合计 1,762.62 万元,其中:财政拨款收入 626.48 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 1,136.14 万元。
2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 329.44 万元。
(二)支出决算总体情况
浙江省龙泉市屏南镇人民政府2014年本年支出合计 1,075.15 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务 789.33万元,科学技术支出4万元,文化体育与传媒支出18.43万元,社会保障和就业支出11.61万元,医疗卫生与计划生育支出32.75万元,城乡社区支出23万元,农林水支出93.86万元,资源勘探信息支出6.82万元,其他支出9.54万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出 463.79 万元,日常公用支出 0 万元,项目支出 611.37 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
2014年结转下年 1,016.91 万元(含决算结余分配)。
(三)财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.2010101人大事务-行政运行2.829万元,主要用于人员经费支出。
2.2010301政府办公厅(室)及相关事务支出-行政运行
202.50万元,主要用于人员经费支出。
3.2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出9.46万元,主要用于人员经费支出。
42010650.财政事务-事业运行6.688万元主要用于人员经费支出。
5.2012901群众团体事务-行政运行13.20万元主要用于人员经费支出。
6.2012999其他群众团体事务支出2万元主要用于团委活动经费。
7.201301党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行21.20万元主要用于人员经费支出。
8.2060404科学技术支出-科技成果转化与扩散5万元主要用于高山蔬菜科研支出。
9.2070199文化体育与传媒支出-其他文化支出13.43万元主要用于人员经费支出。
10.2079902其他文化体育与传媒支出5.00万元主要用于乡镇文化站建设支出。
11.2080109社会保障和就业支出11.61万元主要用于人员经费支出。
12.2100501医疗卫生与计划生育支出13.55万元主要用于职工医疗保险支出。
13.21007人口与计划生育事务19.19万元主要用于人员经费支出。
14.2120804农村基础设施建设支出23.00万元主要用于农村基础设施建设支出。
15.2136205农林水支出-森林防火12.62万元主要用于森林防火支出。
16.2290400其他政府性基金支出7.47万元主要用于政府办公用房修缮。
(四)2014年 “三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元,比上年下降(增长)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务接待费:2014年公务接待费支出 12.64 万元,比上年下降38.16 %。主要用于接待……等支出。其中,本单位公务接待 24 批次,2,031 人次。
3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 11.03万 元,比上年下降3.84 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 11.03 万元,主要用于……开支公共预算财政拨款的 2 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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